<四川核工业关于四川省核工业地质局2015年部门预算编制的说明,2015年省核工业地质局收入预算总额为16642.42万元,其中:当年财政拨款收入10654.18万元,事业收入571.29万元,上年结转收入1150万元,经营收入4203.25万元、其他收入63.7万元科技资讯网
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四川核工业关于四川省核工业地质局2015年部门预算编制的说明

2015年省核工业地质局收入预算总额为16642.42万元,其中:当年财政拨款收入10654.18万元,事业收入571.29万元,上年结转收入1150万元,经营收入4203.25万元、其他收入63.7万元。相应安排支出预算16642.42万元,其中:资源勘探业电力信息等事务10250.77万元,社会保障和就业2557.03万元,医疗卫生580.69万元,住房保障支出855.29万元,运用技术研究与开发120万元,其他科学技术支出8万元,中专教育1000万元,矿产资源专项收入安排的支出1270.64万元。

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

我局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省特种安全监管、放射性治理管理、放射性生态恢复、放射性矿产资源行政管理,完成我省放射性矿产的勘查年度任务,核事故应急技术支持职责等相关工作。其中:

2015年安排公务用车运行费95.18万元。用于53辆公务用车燃油、维修、保险、过过桥等方面支出。主要保障一般公务用车,核废物安全监管用车,放射性矿产资源行政管理,放射性生态治理用车等工作开展。

(一)资源勘探业电力信息等事务支出10250.77万元,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员支出,日常公用支出,“三公”经费、物业管理费等通用项目支出以及用于特种核废物安全监管工作及监管能力建设费用等专用项目支出。

(八)矿产资源专项收入安排的支出1270.64万元,主要用于四川省若尔盖县铀矿普查的勘查、测量、钻探等工作的开展。

我局基本职能为:负责西南放射性资源规划、勘查、储量审批和治理等管理工作;承担核地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务;履行特种安全监管和核事故应急技术支持职责。

(五)运用技术研究与开发120万元,主要用于心脑血管疾病治疗中药“通脉颗粒”的临床前研究。

省核工业地质局机关2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1830.67万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数109.28万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.1万元,公务用车购置及运行费95.18万元。

按照预算管理有关,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政职能及自身能力建设目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年重点工作任务是进一步抓好放射性资源矿政管理,完成放射性矿产地质勘查年度任务,完成省国土厅安排的地质灾害治理和汛期巡排查任务;加强对特种、核废物安全监管,确保我省核安全;抓好特种退役治理和放射性治理与生态恢复工作;大力推进军民结合产业经济发展。

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

我局下属二级预算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,中职学校1个。

(三)公务用车购置及运行费与2014年预算持平。

二、部门概况

附件:表1.收支预算总表

单位现有公务用车53辆,其中:轿车27辆,越野车8辆,多功能乘用车18辆。

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

2015年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(六)其他科学技术支出8万元,主要用于分类形势下地勘行业科技创新管理体系的研究与四川页岩石气产业政策创新研究。

六、机关运行经费安排情况

(三)医疗卫生支出580.69万元,主要用于局机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

表2.财政拨款支出预算表

(二)公务接待费较2014年预算下降54.5%。主要原因是严格执行中央和省厉行节约有关,大力压缩公务接待活动所致。

2015年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位,下级单位洽谈业务,上级单位来我局检查指导工作。

(七)中专教育1000万元,主要用于改善机电学校办学基础设施条件及购置教学实训设备等基础能力建设。

一、基本职能及主要工作

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(四)住房保障支出855.29万元,主要用于局机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(一)因公出国(境)经费,我局2015年没有安排出国任务,无因公出国(境)费用。

(二)社会保障和就业支出2557.03万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出,以此保障离退休人员日常生活所需。

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